Alavuden kaupungin talousarvio 2026 sopeutusohjelman linjassa

0
Kuva: Alavuden kaupunki

Alavuden kaupungin talousarvio vuodelle 2026 noudattaa kaupunginvaltuuston syksyllä 2024 hyväksymää talouden sopeuttamisohjelmaa vuosille 2025–2028. Talous on edelleen alijäämäinen, mutta suunta on vakautumassa ja kehitys on monin osin arvioitua parempi.

Kaupunki on onnistunut kuromaan umpeen valtionosuuksiin liittyneen noin kahden miljoonan euron sote-erän aiheuttaman talousvajeen. Taseen kumuloituva ylijäämä on tällä hetkellä noin kolme miljoonaa euroa vahvempi kuin sopeuttamisohjelmassa oli ennakoitu. Myös vuonna 2022 tehty noin 1,6 miljoonan euron osakealaskirjaus on palautunut ennalleen ja kääntynyt voitolliseksi. Lisäksi lainakanta pienenee suunnitelmien mukaisesti noin 1,9 miljoonaa euroa vuoden 2026 aikana.

Keskeisin poikkeama alkuperäiseen sopeutusohjelmaan liittyy työllisyydenhoidon kustannuksiin, jotka ovat nousseet koko maassa merkittävästi. Työllisyyspalveluiden uudistus ei toteutunut kustannusneutraalina, kuten aiemmin arvioitiin, ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten jakoperiaatteiden muutokset ovat lisänneet kuntien menoja huomattavasti.

Palvelut turvataan ja investoinneilla varmistetaan arjen toimivuus

Alavuden kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2025 talousarviosta, joka on laadittu turvaamaan ydinpalvelut ja kaupungin toiminta hyvällä tasolla. Suurimmat sopeutustoimet on toteutettu jo edeltävinä vuosina: palveluita on tarkistettu ja tiivistetty, ja näiden tehtyjen muutosten myötä myös henkilöstön määrä on vähentynyt. Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat merkittävät investoinnit vesi-, viemäri- ja lämpöverkostoihin on jo toteutettu.

Talousarviovuoden investoinneilla edistetään elinvoimaa ja varmistetaan rakennusten kunnossapito sekä hyvä käyttöaste. Merkittävimmät investointikohteet ovat liikenneväylät, joissa tehdään uuden Toppilan yritysalueen katuinfraa. Vesihuollossa päivitetään automaatiojärjestelmiä ja jatketaan saneerauksia suunnitelmien mukaisesti eri puolilla verkostoa. Rakennusten osalta keskitytään korjaustoimenpiteisiin, joilla pidetään tilat turvallisina ja käyttökelpoisina. Investointituloissa on huomioitu kaupungin palvelukorttelin toimitilojen suunnitteluvaiheen kustannusten palautuminen.

Katse tulevaan muuttuvassa toimintaympäristössä

Talouden suunnittelussa on huomioitu myös muuttuva väestökehitys. Syntyvyyden lasku näkyy Alavudella samoin kuin koko maassa, ja pienten lasten määrän nopea väheneminen vaikuttaa palvelutarpeeseen tulevina vuosina. Lisäksi kuntatalouteen vaikuttaa epävarmuus valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta: odotukset sote-erien vaikutuksen vähenemisestä eivät toistaiseksi toteudu, sillä valmisteltu uudistus ei etene.

Verotulo- ja valtionosuusennusteet perustuvat kansallisiin arvioihin. Suomen talouden toipuminen on käynnissä, mutta etenee hitaasti. Alavudella talouden kehitys on kuitenkin aiemminkin ollut arvioita parempaa. Alavudella erityisesti rakennusalan ja kuluttajien ostoskäyttäytymisen merkitys on suuri. Kaupunki jatkaa aktiivista elinvoimatyötä tukien yritystoimintaa ja varautuen kasvun käynnistymiseen.

Talousarvio pohjautuu päivitettyyn kaupunkistrategiaan

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioraamin ja ohjeiden mukaisesti, ja sitä on käsitelty syksyn aikana eri lautakunnissa. Tavoitteet on määritelty palvelualueittain ja niissä on otettu huomioon päivitetyn kaupunkistrategian 2025 tavoitteet sekä elinvoimaohjelma (2023).

Strategian keskeisiä tavoitteita ovat elinvoiman vahvistaminen, asukkaiden hyvinvoinnin ja osaamisen tukeminen sekä talouden kestävä hoito. Käytännössä tämä näkyy yritystoiminnan edellytysten parantamisena, toimivan infrastruktuurin ylläpitämisenä, peruspalvelujen turvaamisena ja työllisyyden edistämisenä.

Strategiassa korostuu myös yhteisöllisyys ja aktiivinen yhteistyö kaupungin, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välillä. Talousarvion toimenpiteillä ylläpidetään kaupungin vetovoimaa ja varmistetaan, että palvelut ja investoinnit tukevat pitkän aikavälin kehitystä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Alavuden talousarvion 2026 avainlukuja:

Toimintatuotot 13,6 milj. euroa
Toimintakulut -45 milj. euroa
Toimintakate -31,4 milj. euroa
Verotulot 23,9 milj. euroa
Valtionosuudet 11,6 milj. euroa
Vuosikate 4,4 milj. euroa
Tulos -800 000 euroa
Kertynyt ylijäämä 1 316 euroa/asukas
Investointimenot -4,2 milj. euroa
Investointitulot 1,3 milj. euroa
Nettoinvestoinnit -2,9 milj. euroa
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 8,4 milj. euroa
Uusi pitkäaikainen laina 9,0 milj. euroa
Lyhytaikaisten lainojen vähennys 2,5 milj. euroa
Lainakanta pienenee noin 1,9 milj. euroa
Lainakanta vuoden 2026 lopussa n. 63,9 milj. euroa, 6 015 euroa/asukas

Alavus-on-asukkaitaan varten


 

JÄTÄ KOMMENTTI